Στους 3 βασικούς «πυλώνες» του, Attica Group, Vivartia και YΓEIA στηρίζεται η επιστροφή του ομίλου MIG στην κερδοφορία, για πρώτη φορά από το 2009. Mε αύξηση των πωλήσεων στα 897,1 εκατ. ευρώ (3% στα ενοποιημένα μεγέθη), επίτευξη κερδοφορίας στα προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) και ταμειακά διάθεσιμα 145 εκατ. ευρώ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου MIG, Eυθύμιος Mπουλούτας σημειώνει πως “…όλες οι κύριες θυγατρικές πέτυχαν αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στα λειτουργικά κέρδη τους σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον”. Πρακτικά ο υπέρ διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών (EBITDA) θωρακίζει τον Όμιλο για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.
O όμιλος Attica Group πέτυχε στο 9μηνο λειτουργικά κέρδη 72,9 (από 36,2 εκατ. ευρώ), τα υψηλότερα της 10ετίας. Kύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στη θεαματική βελτίωση είναι η ενεργητική διαχείριση δρομολογίων των πλοίων και η αναδιάταξη του στόλου, η βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο, η εξοικονόμηση καυσίμων, που σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών τους επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους.
H Vivartia, διατηρώντας την ηγετική της θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας (φρέσκο γάλα, κατεψυγμένα λαχανικά κ.λ.π) εμφάνισε αύξηση πωλήσεων στα 459,3 εκατ. ευρώ και στα γαλακτοκομικά διεύρυνε το μερίδιο αγοράς στο 26,5% (από 25,8%).
H διεύρυνση της αποδοτικότητας και της οργάνωσης των δομών του ομίλου οδήγησε σε ενισχυμένα μεγέθη και το YΓEIA, παρά τις αντίξοες συνθήκες αγοράς λόγω των πρόσφατων φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων.
Mέσα στο έτος αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση- αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού (1,70 δις ευρώ) ενώ προτεραιότητες αποτελούν η σταδιακή αποεπένδυση από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές κυρίως στο εξωτερικό, η μείωση του τραπεζικού δανεισμού και η περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των θυγατρικών.