Το στρατηγικό σχεδιασμό του, που συνίσταται στη βελτίωση του κόστους παραγωγής, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στην ενίσχυση της δραστηριότητάς του εκτός Ελλάδας, όπου τα σημάδια ανάκαμψης είναι περισσότερο ορατά, προτίθεται να συνεχίσει ο όμιλος Χαλκόρ ΑΕ, όπως έγινε σαφές στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.).
Ειδικότερα, οι ενέργειες, που υλοποιήθηκαν, τη διετία 2009 – 2010, για τη μείωση του κόστους, θα αποδώσουν μέσα στο 2011, ενώ κάποιες άλλες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και στο τρέχον έτος, με κύριο στόχο να παραμείνει ο όμιλος ανταγωνιστικός, σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, με τα παραπάνω, η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και η σταθεροποίηση του καθαρού δανεισμού στα επίπεδα του 2010 αποτελούν την κύρια προτεραιότητα, για το τρέχον έτος.
Επίσης, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της Χαλκόρ προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), παρουσιάστηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, για τη χρήση 2010, η πορεία της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η γενικότερη στρατήγική της, καθώς και οι προοπτικές, της για τα επόμενα έτη.
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και τη Χαλκόρ εκπροσώπησαν ο κ. Περικλής Σαπουντζής, Γενικός Διευθυντής και ο κ. Σπύρος Κοκκόλης, Οικονομικός Διευθυντής ομίλου. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν ότι, παρά τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και το δύσκολο περιβάλλον σε Δυτική και ΝΑ Ευρώπη, ο όμιλος κατάφερε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων και να κερδίσει μερίδια αγοράς.
Για τη χρήση 2010, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1.044 εκατ. ευρώ έναντι 679 εκατ. ευρώ, το 2009, αυξημένος κατά 53,8%. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις συγκριτικά υψηλότερες μέσες τιμές των μετάλλων, αλλά και στην αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων κατά 19,9%.
Η εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου, στην οποία και είναι επικεντρωμένη η περαιτέρω ανάπτυξη, αποτέλεσε το 78% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε σχέση με το 69%, που ήταν το 2009. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 32,5 εκατ. ευρώ έναντι 20,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 59,5%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν το 2010 σε ζημιές 13,1 εκατ. ευρώ ή 0,1293 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 19,4 εκατ. ευρώ ή 0,1913 ευρώ ανά μετοχή, το 2009.
Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη διάρθρωση του ομίλου, στη δυναμική παραγωγική βάση του με τα εννέα κύρια βιομηχανικά συγκροτήματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, στα προϊόντα του ομίλου, καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τέλος, παρουσιάστηκε και το επενδυτικό πλάνο του ομίλου, τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνολικά, την τελευταία δεκαετία, έχει ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ, προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής. Το 2010, ο όμιλος προχώρησε σε περιορισμένες επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες περιλάμβαναν, κυρίως, κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις – αναβαθμίσεις σε υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το συνολικό ύψος αυτών των επενδύσεων διαμορφώθηκε στα 13 εκατ. ευρώ περίπου.